中國政府網 | 國家體育總局 | 湖南省人民政府網

湖南省體育局2017年度部門決算公開

湖南省體育局 發布時間:2018-08-14 【字體:

  目 錄

  第一部分  湖南省體育局概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  湖南省體育局2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、财政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算财政撥款支出決算表
  六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
  第三部分  湖南省體育局2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、财政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算收入支出決算情況
  九、預算績效情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  第四部分  名稱解釋

 

  第一部分 湖南省體育局概況

  一、部門職責
  (一)貫徹執行國家體育工作政策和法規,起草有關地方性法規、規章草案。
  (二)研究全省體育發展戰略,制定體育事業發展規劃,協調區域性體育事業發展,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。
  (三)統籌規劃群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群衆性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉标準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監督管理。
  (四)統籌規劃競技體育發展,研究全省體育競賽項目的設置與布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。
  (五)統籌規劃青少年體育發展,加強體育後備人才建設,指導和推進青少年體育工作。
  (六)組織開展體育領域的科研活動及成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
  (七)拟訂體育産業發展規劃、政策,發展體育市場,規範體育服務管理,推動體育标準化建設,負責體育彩票發行管理。
  (八)負責全省體育社團的資格審核。
  (九)承辦省人民政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  湖南省體育局機關下設辦公室、政策法規處,群衆體育處,競技體育與科技處,體育經濟處,人事教育處,青少年體育處七個職能處室,離退休人員管理服務處、機關黨委、紀檢(監察)機構按有關規定設置。
  納入湖南省體育局2017年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:
  (一)湖南省體育局本級(行政單位)
  (二)湖南省體育人才交流服務中心
  (三)湖南省體操運動管理中心
  (四)湖南省體育場
  (五)湖南賀龍體育館
  (六)湖南省水上運動管理中心
  (七)湖南省航空運動管理中心
  (八)湖南郴州體育訓練基地
  (九)湖南省體育模型和摩托艇運動管理中心
  (十)湖南體育職業學院
  (十一)湖南省田徑運動管理中心
  (十二)湖南省體育運動醫療專科醫院
  (十三)湖南省羽毛球乒乓球運動管理中心
  (十四)湖南省舉重運動管理中心
  (十五)湖南省網球運動管理中心
  (十六)湖南省遊泳運動管理中心
  (十七)湖南省射擊運動管理中心
  (十八)湖南省摔跤柔道跆拳道運動管理中心
  (十九)湖南省體育局裝備服務中心
  (二十)湖南省社會體育指導服務中心

 

  第二部分  湖南省體育局2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、财政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算财政撥款支出決算表
  六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

  (點擊查看

 

  第三部分  湖南省體育局2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  湖南省體育局2017年收入總計108,533.05萬元,支出總計111,308.61萬元,與2016年相比,收、支總計各減少2,775.56萬元,減少2.49%,主要是其他支出中的用于體育事業的彩票公益金支出減少。

  二、收入決算情況說明
  本年收入合計66117.98萬元,其中:财政撥款收入63704.34萬元,占96.35%;事業收入2031.04萬元,占3.07%;經營收入159.97萬元,占0.24%;其他收入222.62萬元,占0.34%。 

  三、支出決算情況說明
  本年支出合計65,578.26萬元,其中:基本支出30,443.68萬元,占46.42%;項目支出34,987.47萬元,占53.35%;經營支出147.12萬元,占0.23%。

  四、财政撥款收入支出決算總體情況說明
  湖南省體育局2017年度财政撥款收支總決算104,637.79萬元。與2016年相比,财政撥款收、支總計各減少3,029.29萬元,下降2.81%,主要是其他支出中的用于體育事業的彩票公益金支出減少。

  五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算财政撥款支出決算總體情況。
  湖南省體育局2017年度一般公共預算财政撥款支出36,506.73萬元,占财政撥款本年支出合計的53.38%。與2016年相比,一般公共預算财政撥款支出增加5,853.33萬元,增加19.10%,主要是工資提标等原因人員經費支出的增加。

  (二)一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。
  湖南省體育局2017年度一般公共預算财政撥款支出36,506.73萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出5,992.45萬元,占16.41 %;科學技術(類)支出14.18萬元,占0.04 %;文化體育與傳媒(類)支出26,623.75萬元,占72.93%;社會保障和就業(類)支出2,302.66萬元,占6.31%;醫療衛生與計劃生育(類)支出377.27萬元,占1.03 %;住房保障(類)支出1,196.43萬元,占3.28%。

  (三)一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。
  湖南省體育局2017年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為23,557.13萬元,支出決算為36,506.73萬元,完成年初預算的154.97%。決算大于預算數的主要原因:一是中央、省級财政補助等專項資金年中追加财政撥款支出預算;二是使用以前年度财政撥款結轉資金支出。其中:
  1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算206.58萬元,為中央、省級财政撥付湖南體育職業學院的中職免學費助學金及國家助學金以前年度财政撥款結轉和年中追加資金支出。
  2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。年初預算3,228.30萬元,支出決算5,769.54萬元,完成年初預算178.72%。決算數大于預算數的主要原因是省體育職業學院年中追加高職生均、高校國家獎助學金等财政撥款及使用以前年度财政撥款結轉資金支出。
  3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算15.50萬元,支出決算16.33萬元,完成年初預算105.35%,決算數大于預算數的主要原因使用以前年度财政撥款結轉資金支出。
  4.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算4.69萬元,為省體育職業學院省重點研發計劃(社會支撐領域)專項資金以前年度财政撥款結轉資金支出。
  5.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)産業技術研究與開發(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算9.49萬元,為省體育模型和摩托艇運動管理中心科技發展計劃專項資金以前年度财政撥款結轉資金支出。
  6.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項)。年初預算1,399.74萬元,支出決算2,502.27萬元,完成年初預算178.77%。決算數大于預算數的主要原因是追加補發2014-2015省屬機關事業單位職業年金、績效考核獎、綜治獎等财政撥款,及使用以前年度财政撥款結轉資金支出單位工資提标補發補繳等。
  7.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)一般行政管理事務(項)。年初預算237.00萬元,其中245.19萬元年中,年初預算完成103.46%,決算數大于預算數的主要原因使用以前年度财政撥款結轉資金支出。
  8.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)機關服務(項)。年初預算885.50萬元,支出決算894.40萬元,完成年初預算101.01%,決算數大于預算數的主要原因使用以前年度财政撥款結轉資金支出。
  9.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)。年初預算11,439.99萬元,支出決算14,160.75萬元,完成年初預算123.78%,決算數大于預算數的主要原因是各運動項目中心追加補發2014-2015省屬機關事業單位職業年金、綜治獎等财政撥款,及使用以前年度财政撥款結轉資金支出單位工資提标補發補繳等。
  10.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)。年初預算1,473.91萬元,支出決算1,356.21萬元,完成年初預算92.01%,決算數小于預算數的主要原因是預算内非稅收入支出小于預算收入數。
  11.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群衆體育(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算15.00萬元,為以前年度财政撥款結轉資金支出。
  12.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育交流與合作(項)。年初預算130.20萬元,支出決算146.31萬元,完成年初預算112.37%。決算數大于預算數的主要原因是省體育人才交流服務中心追加補發2014-2015省屬機關事業單位職業年金、綜治獎等财政撥款,及使用以前年度财政撥款結轉資金支出單位工資提标補發補繳等。
  13.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。年初預算1,073.70萬元,支出決算5,737.35萬元,完成年初預算(含年初預算調整)534.35%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金、公共體育場館免費低收費開放中央補助資金、全運會備戰經費、财政代編預算(運動員常年成績獎、省體育局系統場館維修改造、群衆體育活動)經費、退役運動員安置經費、突出貢獻單位獎勵等财政撥款支出預算,以及使用以前年度财政撥款結轉資金支出。
  14.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算1,566.27萬元,為以前年度财政撥款結轉資金和年中追加的文化體育傳媒專項資金财政撥款支出。
  15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算131.00萬元,支出決算315.06萬元,完成年初預算240.50%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加局機關離退人員政府績效考核獎、綜治獎補助等财政撥款支出預算,支出相應增加。
  16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算2051.65萬元,支出決算1,923.34萬元,完成年初預算93.75%。
  17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算27.20萬元,支出決算27.20萬元,完成年初預算100%。
  18.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算7.70萬元,為省體育職業學院校園招聘補助資金以前年度财政撥款結轉資金支出。
  19.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算17.20萬元,為省體育職業學院死亡撫恤金以前年度财政撥款結轉資金支出。
  20.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算10.00萬元,為年中追加裡約殘奧會獎金支出。
  21.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算2.76萬元,支出決算2.16萬元,完成年初預算78.26%,該項支出為建國初期參加革命工作生活補貼支出,因年度内有老同志去世,決算數小于預算數
  22.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)  其他專科醫院(項)。年初預算243.63萬元,支出決算243.63萬元,完成年初預算100.00%。
  23.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算22.00萬元,支出決算20.24萬元,完成年初預算92.00%。
  24.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算14.00萬元,支出決算77.00萬元,完成年初預算550.00%,決算數大于預算數的主要原因是省田徑運動管理中心年中追加離休幹部醫療保障經費支出。
  25.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。該科目年初未申請财政撥款預算,支出決算36.40萬元,為以前年度其他離退休幹部醫療保障經費财政撥款結轉資金支出。
  26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算1,194.85萬元,支出決算1,186.91萬元,完成年初預算99.34%。
  27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算10.50萬元,支出決算9.52萬元,完成年初預算90.66%。
  28.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款) 用于體育事業的彩票公益金支出(項)。年初預算19,569.60萬元,支出決算34902.37萬元,完成年初預算178.35%。決算數大于預算數的主要原因是使用以前年度财政撥款結轉資金支出。
  六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
  湖南省體育局2017年度一般公共預算财政撥款基本支出27,887.22萬元,其中:人員經費25,082.80萬元,占89.94%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2,804.42萬元,占10.06%,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用其他商品和服務支出。
  七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明
  湖南省體育局2017年度“三公”經費财政撥款支出預算為332.77萬元,支出決算為225.86萬元,完成預算的67.87%,其中:公務用車運行維護費決算支出為164.78萬元,完成預算的84.11%;公務接待費用決算支出為61.08萬元,完成預算的50.13%;因公出國(境)費用決算支出為0萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項”規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、省委“九項”規定以及我局的“十不準”規定,嚴格報銷制度,規範公務支出管理,嚴控“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
  2017度“三公”經費财政撥款支出決算數比2016度減少66.09萬元,下降22.64%,公務用車運行維護費決算支出減少5.59萬元,下降3.28%;公務接待費用決算支出減少49.92萬元,下降44.97%,因公出國(境)費用決算支出減少10.58萬元。
  公務用車運行維護費支出減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務機關公用車制度改革精神,公務用車數量和使用減少;公務接待費用支出減少主要原因是積極貫徹落實中央、省委關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。
  (二)“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明
  2017年度“三公”經費财政撥款支出決算中,公務用車運行維護費決算支出為164.78萬元,占72.96%;公務接待費用決算支出為61.08萬元,占27.04%;因公出國(境)費用決算支出為0萬元。
  2017年度無公務用車購置,年末公務用車保有量51台,總量較上年度減少6台。因公出國(境)團組0 個,0人次,當年未安排相關工作支出,上年度因公出國(境)團組2 個,2人次。全年部門公務接待754批次,接待人數約1.01萬人,較上年度無論是費用支出總額,還是人數、批次都有減少。
  八、政府性基金預算收入支出決算情況
  湖南省體育局2017年度政府性基金預算(用于體育事業彩票公益金)财政撥款年初結轉和結餘30,460.15萬元。本年收入30,195.00萬元,本年支出26,027.62萬元,年末結轉和結餘34,627.53萬元。政府性基金撥款支出預算均為項目支出,主要用于我省全民健身群衆體育和奧運争光競技體育事業支出,年末結轉資金主要為用于群衆體育設施建設器材采購,場館建設、維修工程等項目資金,因政府采購,工程進度、工作安排及付款條件要求等原因結轉。
  九、關于2017年度預算績效情況說明
  根據《湖南省财政廳關于開展做好2017年度省級财政資金績效自評工作的通知》(湘财績〔2018〕3号)要求,我局對2017年度部門整體支出情況及體育發展專項項目資金進行了績效自評。評價内容包括:預算配置、預算執行情況、預算管理、職責履行、履職效益以及厲行節約保障措施等方面的執行情況及其政策效果;專項資金分配、撥付和使用情況,資金管理制度、措施制定和實施情況,專項資金績效情況,專項目标的實現程度及專項實施效果等。相關績效評價結果及時上報,并将相關評價報告對外進行了公開。通過開展部門整體和專項績效自評,及時發現預算編制、預算配置、預算執行和管理、項目建設管理中的不足之處,建立健全财務管理制度和約束機制,依法、有效的使用财政資金,提高資金使用效率,為以後年度項目安排及資金管理提供依據。
  2017年,湖南省體育局嚴格執行部門預算,健全相關管理制度,切實加強“三公”經費管理,努力降低行政成本,厲行節約,勤儉辦事,較好地完成了年度預算執行任務。但在預算編制執行過程中仍存在年初預算無法準确編實,年度預算執行中經濟科目内調整,預算執行率有待提高等問題。下一步改進措施:建立健全預算管理制度,完善預算管理,細化、準确編制預算;加強預算執行力度、項目進度的跟蹤;完善績效目标,預算要分析常态化。
  十、其他重要事項
  (一)機關運行經費支出情況。湖南省體育局2017 年度機關運行經費支出322.67萬元,較上年數319.09萬元相比,增加3.58萬元,原因:應新時代改革需要,近年來各項制度不斷更新,為加強幹部職工政治理論及專業知識學習,強化政治覺悟,提高業務能力水平,2017年部門加強了有關方面的專題培訓,相關支出較上年度有所增長。
  (二)政府采購支出情況。湖南省體育局2017年度政府采購支出總額20,467.4萬元,其中:政府采購貨物支出10,990.18 萬元,占53.7%;政府采購工程支出5,593.76萬元,占27.33%;政府采購服務支出3,883.46 萬元,占18.97%。
  (三)國有資産占用情況。截至2017 年12 月31 日,湖南省體育局共有車輛54輛,總量較上年度減少6台。其中,一般公務用車51 輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是三輪車、小型客貨兩用車輛等;單位價值50 萬元以上通用設備3台(套),單價100 萬元以上專用設備6台(套)。

 

  第四部分  名稱解釋
  一、财政撥款收入:指省财政當年撥付的資金。
  二、政府性基金預算财政撥款:指當年撥付的用于體育事業的體彩公益金
  三、事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。如:湖南體育職業學院的學費收入,湖南省體育運動醫療專科醫院的醫療費收入等。
  四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:湖南省體育局裝備服務中心經營活動、湖南省社會體育指導服務中心賽事服務活動、湖南賀龍體育館的場館經營收入等
  五、其他收入:指除上述“财政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐贈收入等
  六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當度收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  七、年初結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
  八、基本支出:是指省體育部門為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其内容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  九、項目支出:是指省體育部門在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目标所發生的支出。
  十、教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):主要反映湖南省體育運動學校中職教育方面的支出。
  十一、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):主要反映湖南體育職業學院教育等方面支出。
  十二、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):主要反映湖南省體育局部門各單位安排的用于對相關人員進行各類培訓發生的支出。
  十三、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):主要反映湖南體育職業學院用于省級重點研發計劃項目的專項支出。
  十四、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)産業技術研究與開發(項):主要反映湖南省體育模型和摩托艇運動管理中心用于科技發展計劃的專項支出。
  十五、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項):主要反映湖南省體育局局本級行政單位用于保障機構正常運轉、開展日常工作的基本支出。
  十六、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)一般行政管理事務(項):主要反映湖南省體育局局本級行政單位、體育總會及老年體協的項目支出。
  十七、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)機關服務(項):主要反映湖南省體育局機關後勤服務中心的運行支出。
  十八、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項):主要反映湖南省各體育運動項目管理中心的運行和業務支出。
  十九、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項):主要反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。
  二十、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項):主要反映各體育場館的運行保障支出。
  二十一、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群衆體育(項):主要反映全民健身等群衆體育活動方面的支出。
  二十二、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育交流與合作(項):主要反映湖南省體育人才交流服務中心運行與工作支出。
  二十三、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):主要反映除上述項目外其他用于體育方面的支出。
  二十四、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):主要反映财政部門安排用于其他文化體育與傳媒方面的專項支出。
  二十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):主要反映湖南省體育局部門未實行歸口管理的離退休人員的經費支出。
  二十六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要反映湖南省體育局各單位人員基本養老保險繳費支出。
  二十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要反映湖南賀龍體育館、郴州體育訓練基地、湖南省體育局裝備服務中心差額撥款單位人員單位職業年金繳費支出。
  二十八、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。主要反映湖南體育職業學院校園招聘補助支出。
  二十九、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。主要反映單位病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費支出。
  三十、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)。指用于于殘疾人體育方面支出,主要反映裡約殘奧會獎金支出。
  三十一、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。指其他社會保障和就業支出,主要反映省體育局部門用于建國初期參加革命工作人員的支出。
  三十二、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他專科醫院(項):主要指湖南省體育運動專科醫院的支出。
  三十三、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。指局機關行政單位離休幹部醫療保障經費支出。
  三十四、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。指事業離休幹部醫療保障經費支出。
  三十五、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。指其他離退休幹部醫療保障經費支出。
  三十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分别按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級别工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規範後發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
  三十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23号)規定,自1998年下半年停止實物分房後,對房價收入比超過4倍以上地區的無房和住房未達标職工發放的住房貨币化改革補貼資金。
  三十八、其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款) 用于體育事業的彩票公益金支出(項):指用于體育事業的體育彩票公益金支出。;
  三十九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。